Z0E2B019CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE MESE DI NOVEMBRE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 179,38 |
30/11/2019 30/11/2019 |
€ 169,01 |
€ -10,37 |
|
ZC62B39D78 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
LAVAGGI AUTO VARIE |
23-Affidamento diretto |
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS |
|
DE BARBA D. & IMBOLITO A. SAS 00921330254 00921330254 |
€ 404,10 |
30/11/2019 30/11/2019 |
€ 457,44 |
€ 53,34 |
|
ZE52ACBF05 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PREDISPOSIZIONE PRATICA SCIA PER DEPOSITO GPL IMPIANTO COSTALISSOIO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
FONTANELLA MASSIMO |
|
FONTANELLA MASSIMO FNTMSM72H02A757A 00835820259 |
€ 493,50 |
30/11/2019 30/11/2019 |
€ 493,50 |
€ |
|
Z102AEC234 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO CON ELICOTTERO PER TRASPORTO MATERIALE LOCALITA' VALVISDENDE, VAL DI LONDO IN COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
AIR SERVICE CENTER SRL |
|
AIR SERVICE CENTER SRL 01261630188 01261630188 |
€ 3.128,00 |
28/11/2019 28/11/2019 |
€ 3.128,00 |
€ |
|
ZE22AEE928 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONI VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 10.512,58 |
27/11/2019 27/11/2019 |
€ 10.662,64 |
€ 150,06 |
|
Z192B175E6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MATERIALI E MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO |
|
KRIOS FR SNC DI DE SALVADOR FLAVIO E ROBERTO 01084610250 01084610250 |
€ 107,00 |
26/11/2019 26/11/2019 |
€ 107,00 |
€ |
|
ZEF2AD7B06 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE POMPA ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
HYDROPOMPE SRL |
|
HYDROPOMPE SRL 00078330255 00078330255 |
€ 240,00 |
25/11/2019 25/11/2019 |
€ 240,00 |
€ |
|
ZC92AC8382 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA EY030KR |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 105,58 |
25/11/2019 26/11/2019 |
€ 119,52 |
€ 13,94 |
|
Z932AC869A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 2.347,02 |
25/11/2019 26/11/2019 |
€ 2.484,85 |
€ 137,83 |
|
Z4B2AB7832 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO TRUE BUSINESSID WILDCARD - DURATA 2 ANNI |
23-Affidamento diretto |
MICROSYS INFORMATICA SRL |
|
MICROSYS INFORMATICA SRL 00481900314 00481900314 |
€ 900,00 |
25/11/2019 29/11/2019 |
€ 900,00 |
€ |
|
Z312AC7AE5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
FORNITURA E POSA IN OPERA AGITATORI COMPLETI DI SOSTEGNO PER IL DEPURATORE VALLESELLA IN COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
F.F.C. S.R.L. |
|
F.F.C. S.R.L. 00259970259 00259970259 |
€ 905,00 |
22/11/2019 18/12/2019 |
€ 905,00 |
€ |
|
ZF12AB13D4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
OPERAZIONI APERTURA NUOVO ESERCIZIO AZIENDA 03 GPL PRODUZIONE+STAGE E AZIENDA 21 H2O PRODUZIONE - CIRCOLARE N. 19/045 |
23-Affidamento diretto |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. |
|
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 00967720285 05724831002 |
€ 750,00 |
21/11/2019 31/12/2019 |
€ 750,00 |
€ |
|
ZB72AEF41E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE EFFETTUATE NEGLI STABILI DI VIA MASI SIMONETTI E DI VIA TIZIANO VECELLIO A BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido |
|
IDROTERMICA TECNOMETANO di De Francesch Ido DFRDIO60C04A757U 00798620258 |
€ 2.039,93 |
19/11/2019 19/11/2019 |
€ 2.039,93 |
€ |
|
Z0B2AAFF04 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO TRANSPORTER TARGATO EC271BK |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 72,67 |
19/11/2019 19/11/2019 |
€ 72,67 |
€ |
|
Z582AAF65B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO EX593VM |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 864,75 |
19/11/2019 19/11/2019 |
€ 864,75 |
€ |
|
Z4A2AB363C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE MOTOPOMPA ZONA 1 E MOTOSALDATRICE ZONA 4 E ACQUISTO LAME PER RIPRISTINO SCORTA |
23-Affidamento diretto |
FANT MARIO & C. S.N.C. |
|
FANT MARIO & C. S.N.C. 00803820257 00803820257 |
€ 599,00 |
18/11/2019 18/11/2019 |
€ 599,00 |
€ |
|
Z5D2AA339C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
REVISIONE PROSPETTO SPESE RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTE NEL 2018 |
23-Affidamento diretto |
RIA GRANT THORNTON SPA |
|
RIA GRANT THORNTON SPA 02342440399 02342440399 |
€ 3.150,00 |
14/11/2019 30/11/2019 |
€ 3.150,00 |
€ |
|
ZE42AA2117 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI TARGATI: EL 166 TG - EY 546 BX |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 8.274,57 |
14/11/2019 14/11/2019 |
€ 9.826,16 |
€ 1.551,59 |
|
Z732AA22FD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 1.676,41 |
14/11/2019 18/11/2019 |
€ 1.677,66 |
€ 1,25 |
|
Z9F2AA2410 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VOLKSAWEN CADDY TARGATO EL 171 TG |
23-Affidamento diretto |
SUPERAUTO SRL |
|
SUPERAUTO SRL 00542740253 00542740253 |
€ 639,35 |
14/11/2019 18/11/2019 |
€ 639,35 |
€ |
|
Z5B2AA2558 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE MACCHINE SGELATUBI ZONA 4 |
23-Affidamento diretto |
LF FONTANA SRL |
|
LF FONTANA SRL 00826190258 00826190258 |
€ 1.010,00 |
14/11/2019 25/11/2019 |
€ 1.010,00 |
€ |
|
Z0B2B3D4F5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ZATTA SRL |
|
ZATTA SRL 00710480252 00710480252 |
€ 260,00 |
13/11/2019 13/11/2019 |
€ 260,00 |
€ |
|
Z652A98548 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
NOLEGGIO SALA MUCCIN |
23-Affidamento diretto |
OPERA DIOCESANA SAN MARTINO VESCOVO |
|
OPERA DIOCESANA SAN MARTINO VESCOVO 00198000259 00198000259 |
€ 109,00 |
12/11/2019 12/11/2019 |
€ 109,00 |
€ |
|
Z992A976DD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE TRASFORMATORE IMPIANTO DI DEPURAZIONE PALUDI IN COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
BROLLO SIET SRL |
|
BROLLO SIET SRL 02064190263 02064190263 |
€ 1.300,00 |
12/11/2019 12/11/2019 |
€ 1.300,00 |
€ |
|
Z082A98E88 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RUALAN-ZOVAL IN COMUNE DI VALLE DI CADORE. |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 898,00 |
12/11/2019 02/12/2019 |
€ 898,00 |
€ |
|
Z542A8A222 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.303,25 |
08/11/2019 12/11/2019 |
€ 2.355,53 |
€ 52,28 |
|
ZA42AC05D7 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE TARIFFA GPL BUR N. 127 DEL 8.11.2019 |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 20,00 |
08/11/2019 08/11/2019 |
€ 20,00 |
€ |
|
Z4C2A7DDD8 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CERTIFICATO FIRMA REMOTA BACCHIN MARCO - 3 ANNI |
23-Affidamento diretto |
TOP CONSULT SRL |
|
TOP CONSULT SRL 05370340019 05370340019 |
€ 200,00 |
07/11/2019 07/11/2019 |
€ 200,00 |
€ |
|
Z4C29DF369 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RINNOVO SICURPLAN CLOUD E RISCHIO CHIMICO |
23-Affidamento diretto |
TARGET SOLUTIONS SRL |
|
TARGET SOLUTIONS SRL 01815270465 01815270465 |
€ 6.500,00 |
07/11/2019 01/01/2020 |
€ 6.500,00 |
€ |
|
Z352A862DF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PROGETTO SCUOLE ED. 2019/2020 - ELABORAZIONE MATERIALI DIDATTICI PER SCUOLE E PREDISPOSIZIONE IMMAGINI PER SITO INTERNET |
23-Affidamento diretto |
ACHAB SRL |
|
ACHAB SRL 02063190413 02063190413 |
€ 3.000,00 |
07/11/2019 30/06/2020 |
€ 2.400,00 |
€ -600,00 |
|
ZD82AA5D96 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 705 - TCM-IPT - POSTE VITA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 19.316,64 |
07/11/2019 06/11/2020 |
€ 19.479,06 |
€ 162,42 |
|
Z512A7F4C3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIFACIMENTO SOFTWARE PER PANNELLI OPERATORE SIEMENS COMFORT 1200 PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIAMPES IN COMUNE DI SAN VITO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
EASY SOFT SRL |
|
EASY SOFT SRL 01027330255 01027330255 |
€ 4.600,00 |
06/11/2019 06/11/2019 |
€ 4.600,00 |
€ |
|
Z0B2A7FA68 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PULIZIA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOCUS IN COMUNE DI CORTINA |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 6.316,00 |
06/11/2019 06/11/2019 |
€ 6.316,00 |
€ |
|
Z782A6E6DC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE CALDAIE IMPIANTI GPL |
23-Affidamento diretto |
TECNO ASSISTENCE DI SINDOCA PAOLO SNC |
|
TECNO ASSISTENCE DI SINDOCA PAOLO SNC 00969040252 00969040252 |
€ 1.255,00 |
06/11/2019 15/11/2019 |
€ 1.392,55 |
€ 137,55 |
|
8034678A07 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA REFLUA |
23-Affidamento diretto |
HERAtech S.R.L. |
|
HERAtech S.R.L. 03578271201 03578271201 |
€ 355.030,00 |
05/11/2019 03/11/2020 |
€ 335.531,95 |
€ -19.498,05 |
|
Z062A777A3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE ROBUR PRESSO IL MAGAZZINO DI TAIBON AGORDINO |
23-Affidamento diretto |
CALOR CONTROL DI DE DONI LIVIO |
|
CALOR CONTROL DI DE DONI LIVIO DDNLVI59A23D530H 00862710258 |
€ 292,00 |
04/11/2019 04/11/2019 |
€ 292,00 |
€ |
|
ZDD2A48C9F |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZI DI CONSULENZA APPLICAZIONI SAP ERP |
23-Affidamento diretto |
CON.SE. SRL |
|
CON.SE. SRL 02944241203 02944241203 |
€ 20.000,00 |
01/11/2019 --/--/---- |
€ 21.090,00 |
|
|
Z582A6DF37 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ZATTA SRL |
|
ZATTA SRL 00710480252 00710480252 |
€ 340,00 |
31/10/2019 31/10/2019 |
€ 340,00 |
€ |
|
Z7F2A6DDF6 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PARTECIPAZIONE CORSO "CODICE SBLOCCA CANTIERI" - DONADEL, ARREGHINI, LEONE, DALVIT |
23-Affidamento diretto |
CENTRO STUDI BELLUNESE |
|
CENTRO STUDI BELLUNESE 00887890259 00887890259 |
€ 210,00 |
31/10/2019 31/10/2019 |
€ 0,00 |
€ -210,00 |
|
Z832A6F888 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE SERBATOIO GPL IMPIANTO DI DEPURAZIONE BORGATA LERPA IN COMUNE DI SAPPADA |
23-Affidamento diretto |
ECOGAS SPA |
|
ECOGAS SPA 01570450302 01570450302 |
€ 545,00 |
31/10/2019 11/11/2019 |
€ 545,00 |
€ |
|
Z042A68DBF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ACCATASTAMENTO - OPERE DI ADDUZIONE VERSO IL DEPURATORE DI MARISIGA A BELLUNO DEI REFLUI AFFERENTI LE VASCHE IMHOFF DI BORGO PIAVE VIA M. GRAPPA |
23-Affidamento diretto |
STUDIO BONA GEOM. MARCO |
|
STUDIO BONA GEOM. MARCO BNOMRC74P19A757B 00922390257 |
€ 1.785,00 |
30/10/2019 30/06/2020 |
€ 1.994,00 |
€ 209,00 |
|
Z062A6876C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE POZZO DI RICIRCOLO FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DIA FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 6.330,00 |
30/10/2019 09/12/2019 |
€ 6.330,00 |
€ |
|
ZA72A5F2A5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI ESPURGO, PULIZIA, CARICO DEI RIFIUTI, LORO TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FINALE. |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 15.055,00 |
30/10/2019 27/01/2020 |
€ 14.885,59 |
€ -169,41 |
|
ZBC2A413F4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PREMIO CAUZIONE POLIZZA N. 27942964 - SACE BT SPA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 99,99 |
26/10/2019 25/10/2020 |
€ 99,99 |
€ |
|
ZA42A4CF9E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI FANGHI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MELI IN COMUNE DI SEDICO |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 430,00 |
23/10/2019 09/12/2019 |
€ 430,00 |
€ |
|
ZAD2A4DBD9 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PULIZIA IMHOFF DEL COMUNE DI FALCADE |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 6.033,84 |
23/10/2019 23/10/2019 |
€ 6.033,84 |
€ |
|
ZDC29CD1C4 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - COLLETTORI FOGNARI E DEPURATORE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BORCA DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO PACITTI DAVIDE |
|
STUDIO PACITTI DAVIDE PCTDVD66C12G224L 03375700261 |
€ 5.283,20 |
23/10/2019 30/04/2020 |
€ 4.298,00 |
€ -985,20 |
|
ZCE2A3DC04 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RELAZIONE AMBIENTALE NON VINCA PER SORGENTE SCHIRADA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA |
|
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA DLLLDE74B52L565O 03902800261 |
€ 320,00 |
18/10/2019 24/10/2019 |
€ 326,40 |
€ 6,40 |
|
Z8C2A3DCDB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE CON VEICOLI SPECIALIZZATI |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 220,72 |
18/10/2019 18/10/2019 |
€ 220,72 |
€ |
|
Z122A39F8A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO IL DEPURATORE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
COMFORT SERVICE SRL |
|
COMFORT SERVICE SRL 00837760255 00837760255 |
€ 11.755,00 |
17/10/2019 31/12/2019 |
€ 11.755,00 |
€ |
|
ZBD2A31D25 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI - BIMGEST-128 LOC. TORNAOL A PEDAVENA |
23-Affidamento diretto |
DE ZOLT SAPPADINA CESARE |
|
DE ZOLT SAPPADINA CESARE DZLCSR49A11I088T 01076910254 |
€ 300,00 |
17/10/2019 17/10/2019 |
€ 312,00 |
€ 12,00 |
|
ZB82A3259A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI - BIMGEST-50 CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
DE ZOLT SAPPADINA CESARE |
|
DE ZOLT SAPPADINA CESARE DZLCSR49A11I088T 01076910254 |
€ 900,00 |
17/10/2019 17/10/2019 |
€ 936,00 |
€ 36,00 |
|
ZBD2A3AE41 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE BUR 112 DEL 04.10.2019 - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO RIO DEI FRARI - COLLEGAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
REGIONE del VENETO |
|
REGIONE del VENETO 80007580279 02392630279 |
€ 360,00 |
17/10/2019 17/10/2019 |
€ 360,00 |
€ |
|
ZF42A35A0D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INCARICO ACCATASTAMENTI - COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE DELL’ACQUEDOTTO RIO DEI FRARI TRATTO DA SERBATOIO IN LOCALITÀ COLTRON A PIAIA |
23-Affidamento diretto |
STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. COLLE DAVIDE E RANON CHRISTIAN STUDIO COLLE GEOM. DAVIDE |
|
STUDIO COLLE GEOM. DAVIDE CLLDVD68L30A757C 01197790254 |
€ 2.047,50 |
17/10/2019 29/02/2020 |
€ 2.393,50 |
€ 346,00 |
|
Z822A33185 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
|
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 4.520,25 |
16/10/2019 16/10/2019 |
€ 4.520,25 |
€ |
|
Z202A32F9E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL DEPURATORE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 1.330,00 |
16/10/2019 31/10/2019 |
€ 546,10 |
€ -783,90 |
|
Z3D2AC019C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO IN EMERGENZA DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS. IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 330,00 |
16/10/2019 26/11/2019 |
€ 330,00 |
€ |
|
8048398423 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RELAZIONE AMBIENTALE NON VINCA PER MESSA IN SICUREZZA SORGENTI VAL DI PIERO E VAL FOGARE |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA |
|
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA DLLLDE74B52L565O 03902800261 |
€ 800,00 |
15/10/2019 15/10/2019 |
€ 1.470,80 |
€ 670,80 |
|
Z262A1DA12 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ISCRIZIONE CORSO "REVISIONI PERIODICHE DPI III CAT." PER ING. A. CAPPELLARI |
23-Affidamento diretto |
DINAMICHE VERTICALI FORMAZIONE SRL |
|
DINAMICHE VERTICALI FORMAZIONE SRL 11991170017 11991170017 |
€ 700,00 |
14/10/2019 17/01/2020 |
€ 700,00 |
€ |
|
ZAC2A3A2CF |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 1.829,37 |
14/10/2019 17/10/2019 |
€ 2.009,87 |
€ 180,50 |
|
Z1B2A1E4D5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI AUDIT ENERGETICO-CONSULENZA DEL PROFILO ENERGETICO AZIENDALE D. LGS. 102/2014 |
23-Affidamento diretto |
ASCO ENERGY SPA |
|
ASCO ENERGY SPA 03474230277 03474230277 |
€ 10.000,00 |
10/10/2019 20/12/2019 |
€ 10.000,00 |
€ |
|
Z512A20604 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE PER IL COMUNE DI LONGARONE E ZONE LIMITROFE - 1° TRALCIO - SERVIZIO TRASPORTO FANGHI |
23-Affidamento diretto |
FRATELLI MASSOLIN SRL |
|
FRATELLI MASSOLIN SRL 03413170261 03413170261 |
€ 441,29 |
10/10/2019 10/10/2019 |
€ 441,29 |
€ |
|
ZDD2A20E56 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
COMPLETAMENTO OPERE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO "RIO DEI FRARI". COLLEGAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI BELLUNO - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. |
23-Affidamento diretto |
STUDIO PACITTI DAVIDE |
|
STUDIO PACITTI DAVIDE PCTDVD66C12G224L 03375700261 |
€ 4.992,00 |
10/10/2019 31/12/2019 |
€ 4.992,00 |
€ |
|
Z782A16EC0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO POLIZZA 96/168613473 PER ANAS SPA |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 100,00 |
09/10/2019 09/10/2020 |
€ 100,00 |
€ |
|
ZC32A1BCD0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GPL COSTALISSOIO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
ECOGAS SPA |
|
ECOGAS SPA 01570450302 01570450302 |
€ 2.705,00 |
09/10/2019 14/12/2019 |
€ 2.705,00 |
€ |
|
Z7E2A1BBDD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE RENAULT KANGOO TARGATO FF056JC |
23-Affidamento diretto |
GRUPPO CASAL SRL |
|
GRUPPO CASAL SRL 00057050254 00057050254 |
€ 323,55 |
09/10/2019 09/10/2019 |
€ 0,00 |
€ -323,55 |
|
Z8B2A0954E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMANTELLAMENTO TUBAZIONI ESISTENTI E FORNITURA E POSA NUOVE TUBAZIONI INOX E GRIGLIA ACCIAIO ZINACATO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONAT IN COMUNE DI VAL DI ZOLDO - FORNITURA E MESSA IN POSA DI GRIGLIATO INOX CON BOTOLA APRIBILE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARISIGA IN COMUNE DI BELLUNO |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 2.230,00 |
04/10/2019 04/11/2019 |
€ 2.230,00 |
€ |
|
Z0C2A06A40 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
TRASPORTO MATERIALI E PERSONE CON ELICOTTERO |
23-Affidamento diretto |
AIR SERVICE CENTER SRL |
|
AIR SERVICE CENTER SRL 01261630188 01261630188 |
€ 1.540,00 |
03/10/2019 16/10/2019 |
€ 1.540,00 |
€ |
|
Z852A053F5 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
STAMPA CARTOLINE |
23-Affidamento diretto |
IMBALPLAST S.R.L. |
|
IMBALPLAST S.R.L. 05712370633 01452051210 |
€ 390,00 |
03/10/2019 03/10/2019 |
€ 390,00 |
€ |
|
Z572A06ADB |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SCREENING AMBIENTALE PER SORGENTE RISA IN COMUNE DI LIVINALLONGO (BL) |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA |
|
STUDIO DALLA LONGA GEOL. ELDA DLLLDE74B52L565O 03902800261 |
€ 1.200,00 |
03/10/2019 03/10/2019 |
€ 1.144,40 |
€ -55,60 |
|
Z0B29FCC20 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SMALTIMENTO MATERIALI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FF.SS IN COMUNE DI FELTRE |
23-Affidamento diretto |
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC |
|
IDEALFER DEI F.LLI MENEGAZ SNC 00107060253 00107060253 |
€ 350,00 |
02/10/2019 31/10/2019 |
€ 350,00 |
€ |
|
Z7C29FD01C |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE PROBOX CON NOLEGGIO ELETTROPOMPA E TECNICO SPECIALIZZATO PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO FARRA IN COMUNE DI FARRA D'ALPAGO |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
|
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 355,00 |
02/10/2019 31/10/2019 |
€ 0,00 |
€ -355,00 |
|
Z9F2A01750 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI VARI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
|
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 2.359,68 |
02/10/2019 02/10/2019 |
€ 2.359,68 |
€ |
|
Z9329ECF8B |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGO CER 19.08.05 CON CENTRIFUGA MOBILE JUMBO 3 HS |
23-Affidamento diretto |
N.T.W. SRL |
|
N.T.W. SRL 03871530261 03871530261 |
€ 39.655,00 |
02/10/2019 31/10/2019 |
€ 40.333,36 |
€ 678,36 |
|
ZD929DA4BD |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE TRATTO DI LINEA IN LOCALITA' VAL DI FRELA (PROMPICAI PARECH) IN COMUNE DI AGORDO |
23-Affidamento diretto |
STEIN BAU DI MORETTI DANILO |
|
STEIN BAU DI MORETTI DANILO MRTDNL61R16A757G 00285130258 |
€ 6.555,00 |
02/10/2019 --/--/---- |
€ 6.555,00 |
|
|
Z5229E8041 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-Affidamento diretto |
G.M. SERVICE SRL |
|
G.M. SERVICE SRL 00937250256 00937250256 |
€ 22.000,00 |
01/10/2019 30/09/2023 |
€ 26.283,15 |
€ 4.283,15 |
|
ZC12992610 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED INTERVENTI STRAORDINARI DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ROBUR |
23-Affidamento diretto |
C.C.R. DI GAVA D. & C. SAS |
|
C.C.R. DI GAVA D. & C. SAS 04343410264 04343410264 |
€ 5.025,00 |
01/10/2019 30/09/2021 |
€ 665,00 |
€ -4.360,00 |
|
ZDD2AEEAC0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RITIRI E CONSEGNE MESE DI OTTOBRE |
23-Affidamento diretto |
DA ROLD CASSOL SRL |
|
DA ROLD CASSOL SRL 00876520255 00876520255 |
€ 389,13 |
01/10/2019 31/10/2019 |
€ 389,13 |
€ |
|
ZBB29E3E6E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 2019-2020 |
23-Affidamento diretto |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
|
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 00818570012 00818570012 |
€ 24.435,00 |
30/09/2019 30/09/2020 |
€ 24.634,00 |
€ 199,00 |
|
Z6F2995C70 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO PULIZIA VASCA SOTTOGUDA IN COMUNE DI ROCCAPIETORE |
23-Affidamento diretto |
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA |
|
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA 00621240225 00621240225 |
€ 2.215,00 |
30/09/2019 30/09/2019 |
€ 2.190,20 |
€ -24,80 |
|
ZEE299EE71 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RELAZIONE GEOTECNICA PER SORGENTE SIEF IN COMUNE DI LIVINALLONGO |
23-Affidamento diretto |
STUDIO DOTT. GIOLI MIRKO |
|
STUDIO DOTT. GIOLI MIRKO GLIMRK75T26A757L 01033090257 |
€ 1.326,00 |
30/09/2019 30/09/2019 |
€ 1.326,00 |
€ |
|
ZE4297BDDC |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ANALISI EMISSIONI IN ATM MAGAZZINO SEDICO |
23-Affidamento diretto |
GESTIONE SICUREZZA SRL |
|
GESTIONE SICUREZZA SRL 00984650259 00984650259 |
€ 530,00 |
30/09/2019 25/10/2019 |
€ 730,00 |
€ 200,00 |
|
Z2C29E9563 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES TARGATO FC859WJ |
23-Affidamento diretto |
CARRARO SPA |
|
CARRARO SPA 00855070264 00855070264 |
€ 308,20 |
26/09/2019 26/09/2019 |
€ 308,20 |
€ |
|
ZAB29E8E70 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE PER TRASFORMATORE IMPIANTO DI DEPUZAZIONE TARLISSE IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
BROLLO SIET SRL |
|
BROLLO SIET SRL 02064190263 02064190263 |
€ 1.100,00 |
26/09/2019 30/09/2019 |
€ 1.100,00 |
€ |
|
Z8129DBB1A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA PAGAMENTO POLIZZA 96/168596021 PER VENETO STRADE |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
|
INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 1.173,00 |
25/09/2019 25/09/2020 |
€ 1.173,00 |
€ |
|
Z3E29DA715 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MENUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
GASSER SRL |
|
GASSER SRL 00099870214 00099870214 |
€ 5.901,94 |
24/09/2019 24/09/2019 |
€ 6.483,10 |
€ 581,16 |
|
Z66294BD87 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
SERVIZIO FONIA MOBILE SIM RICARICABILE |
23-Affidamento diretto |
VODAFONE ITALIA SPA |
|
VODAFONE ITALIA SPA 93026890017 08539010010 |
€ 37.500,00 |
24/09/2019 08/09/2021 |
€ 41.009,68 |
€ 3.509,68 |
|
ZB029DA960 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO GENERATIRE ZONA 1 |
23-Affidamento diretto |
ELETTROMECCANICA D'ISEP DI TIZIANOD'ISEP |
|
ELETTROMECCANICA D'ISEP DI TIZIANOD'ISEP DSPTZN59S28D530C 00662230259 |
€ 107,65 |
23/09/2019 23/09/2019 |
€ 107,65 |
€ |
|
Z0529DA66D |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC |
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TECNODIESEL DI ROSSA GIANLUCA E PAOLO SNC 00777100256 00777100256 |
€ 1.859,23 |
19/09/2019 23/09/2019 |
€ 1.939,33 |
€ 80,10 |
|
Z3429CCFA0 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
ADEGUAMENTO COMPARTO COMPRESSORI - AMPLIAMENTO DEP. LONGARONE |
23-Affidamento diretto |
F.LLI BARI S.R.L. |
|
F.LLI BARI S.R.L. 02442980245 02442980245 |
€ 3.150,00 |
19/09/2019 30/12/2019 |
€ 3.150,00 |
€ |
|
ZEC29CDCF1 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
DEPURATORE DI BAORCHE IN COMUNE DI LIMANA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE - ASSISTENZA POSA MISURATORI DI PORTATA |
23-Affidamento diretto |
ALPAGO-NO-DIG di Claudio Dei Svaldi |
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ALPAGO-NO-DIG di Claudio Dei Svaldi DSVCLD82H16A757H 01183940251 |
€ 840,00 |
18/09/2019 --/--/---- |
€ 840,00 |
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|
Z7E2995B94 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZOVAL IN COMUNE DI VALLE DI CADORE |
23-Affidamento diretto |
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL |
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XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL 00889400156 00889400156 |
€ 846,00 |
18/09/2019 18/09/2019 |
€ 846,00 |
€ |
|
ZF129CAB4E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE STRUMENTO MODELLO ZOOM35PRO 5 A10 |
23-Affidamento diretto |
GEOMAX SRL |
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GEOMAX SRL 07643930964 07643930964 |
€ 790,00 |
17/09/2019 26/09/2019 |
€ 790,00 |
€ |
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ZF929AFE0E |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE GURI - ACQUEDOTTO - ESECUZIONE DI ADDUTTRICE DA CANALE D'AGORDO SULLA VASCA COI, IN SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE CHIOT A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CENCENIGHE - INTERVENTIO BIM-GEST 50, FINANZIATO CON OC N. 9/2019 |
23-Affidamento diretto |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. |
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. 00399810589 00880711007 |
€ 537,23 |
16/09/2019 16/09/2019 |
€ 553,23 |
€ 16,00 |
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ZD929B6439 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
CORSI DI FORMAZIONE |
23-Affidamento diretto |
BEANTECH SRL |
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BEANTECH SRL 02175740303 02175740303 |
€ 1.920,00 |
12/09/2019 30/09/2019 |
€ 1.800,00 |
€ -120,00 |
|
Z9329B8E25 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PEC ufficio.gare@legalmail.it |
23-Affidamento diretto |
ALTRAVIA SERVIZI SRL |
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ALTRAVIA SERVIZI SRL 12485671007 12485671007 |
€ 1.065,00 |
11/09/2019 11/09/2019 |
€ 1.065,00 |
€ |
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Z0129B8530 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
PUBBLICAZIONE ESITO GARA - ACQUEDOTTO INTERVENTO BIMGEST-50 CENCENIGHE |
23-Affidamento diretto |
A. MANZONI & C.SPA |
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A. MANZONI & C.SPA 04705810150 04705810150 |
€ 400,00 |
11/09/2019 18/09/2019 |
€ 400,00 |
€ |
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ZA129B212A |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
MANUTENZIONE VEICOLI |
23-Affidamento diretto |
AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO |
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AUTOFFICINA CASA DEL FRENO DI RUSSO RSSFNC45R07A757N 00068900257 |
€ 1.220,96 |
10/09/2019 10/09/2019 |
€ 1.317,65 |
€ 96,69 |
|
Z6D2979BD3 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER IMPIANTO UV PEZZE' IN COMUNE DI LAMON |
23-Affidamento diretto |
TECME SRL |
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TECME SRL 01672260229 01672260229 |
€ 179,00 |
06/09/2019 06/09/2019 |
€ 179,00 |
€ |
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Z2529B2114 |
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 00971870258 |
QUIETANZA RINNOVO PREMIO POLIZZA D40683770 - UNIPOLSAI DIV. UNIPOL |
23-Affidamento diretto |
INTERMEDIA I.B. S.R.L. |
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INTERMEDIA I.B. S.R.L. 03858060274 03858060274 |
€ 104,00 |
05/09/2019 05/09/2020 |
€ 104,00 |
€ |
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